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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-06-21 11:02

你好,借管理費用-其他0.8
貸其他應付款0.8

夏冰 追問

2025-06-21 11:05

好的,老師摘要怎么寫?

暖暖老師 解答

2025-06-21 11:06

調整零頭就可以的這個

夏冰 追問

2025-06-21 11:08

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2025-06-21 11:08

不客氣,祝你周末愉快哦

夏冰 追問

2025-06-21 11:23

老師我還有一個問題和你請教一下,公司5月做匯算清繳,交了2800元的企業所有稅,這一步驟下來,需要做哪些分錄?

暖暖老師 解答

2025-06-21 11:26

你們是企業準則還是小企業準則

夏冰 追問

2025-06-21 11:27

公司用的是小企業準則

暖暖老師 解答

2025-06-21 11:29

計提借利潤分配貸應交稅費-應交所得稅
繳納,借應交誰覅額-應交所得稅貸銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
沒沒明為啥要扣款呢?
2026-04-15 11:09:38
同學,你好! 借:營業外支出 貸:其他應付款 實際支付時 借:其他應付款 貸:銀行存款
2022-05-04 22:38:54
您好,你的意思,是股東不要這個錢了,是吧
2023-06-10 10:05:31
借其他應付款暫估貸,以前年度損益調整。
2022-03-14 10:21:55
你好,借管理費用-其他0.8 貸其他應付款0.8
2025-06-21 11:02:14
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