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夏冰
于2025-06-21 11:01 發布 ??264次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2025-06-21 11:02
你好,借管理費用-其他0.8貸其他應付款0.8
夏冰 追問
2025-06-21 11:05
好的,老師摘要怎么寫?
暖暖老師 解答
2025-06-21 11:06
調整零頭就可以的這個
2025-06-21 11:08
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快哦
2025-06-21 11:23
老師我還有一個問題和你請教一下,公司5月做匯算清繳,交了2800元的企業所有稅,這一步驟下來,需要做哪些分錄?
2025-06-21 11:26
你們是企業準則還是小企業準則
2025-06-21 11:27
公司用的是小企業準則
2025-06-21 11:29
計提借利潤分配貸應交稅費-應交所得稅繳納,借應交誰覅額-應交所得稅貸銀行存款
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老師請問一下我們是民營醫院,有一筆醫保扣款要按月還款,要記入其他應付款嗎?還是按月記入營業外支出,謝謝
答: 沒沒明為啥要扣款呢?
請問老師 B答案計入的是其他應付款,可講義上計入的是營業外支出,兩者都可以嗎
答: 同學,你好! 借:營業外支出 貸:其他應付款 實際支付時 借:其他應付款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:營業外支出 貸:其他應付款—暫估 這樣行不行
答: 借其他應付款暫估貸,以前年度損益調整。
其他應付款如果是股東的,掛賬還是轉為營業外支出?
討論
老師,公司要注銷了,其他應付款上一直掛著賬的,但是沒錢還,需要直接轉入營業外支出嗎?
如果其他應付款有幾毛幾分的零星,如果要調整是調整到營業外支出
在2022年7月份的時候本來有筆賬應該進入其他應付款借方,但是我做成了營業外支出借方了,怎么調賬
因關聯公司注銷了,本公司將其在其他應收款或其它應付款的科目,分別計入營業外收入或營業外支出可否?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.95 解題: 60961 個
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夏冰 追問
2025-06-21 11:05
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2025-06-21 11:06
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2025-06-21 11:29