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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-07-03 17:15

調整方式分兩種:
1. 當期錯賬:直接借“其他應收款”,貸“管理費用”(紅字)。
2. 跨期或需規范追溯:先紅沖原分錄(借管理費用紅字,貸銀行存款紅字),再借“其他應收款”,貸“銀行存款”。
建議根據錯賬期間和企業制度選擇,跨期或要求嚴格時優先紅沖重編。

Cherish???? 追問

2025-07-03 17:17

當期不是當年的意思不?就是本月嘛?

Cherish???? 追問

2025-07-03 17:25

這個跨期不是跨年吧?

樸老師 解答

2025-07-03 17:27

只要不跨年都是可以的

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相關問題討論
您好,發票如果是已經報銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
2025-04-16 11:54:06
費用要是已經發生了,只是沒有回來發票是正常計入費用的。
2024-03-14 10:10:17
你好這個應收款啊他只是一個往來科目你這樣做的話也不能算錯后期的話可以嗯用其他應付款來表示這一你好,這個應收款啊,他只是一個往來科目,你這樣做的話也不能算錯,后期的話可以,用其他應付款來表示,這一次可以先這樣。
2022-04-28 14:41:06
對的,是的,可以這么做的。
2023-03-25 10:48:44
你好同學,這就是一個往來科目,你這一次先這樣寫吧,不用改了,后期注意一下。
2022-04-28 14:17:10
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