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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-01-06 13:56

同學,你好 
那你提供什么服務?? 
你是賺取差價嗎??

Choi 追問

2026-01-06 15:22

最后就是租戶的租金與我司應付給業主的租金相抵扣,這個業務我司不做了,這是最后一個月結算

小菲老師 解答

2026-01-06 15:23

同學,你好 
你開具發票 
借:應收賬款 
貸:主營業務收入 
應交稅費-應交增值稅-銷

Choi 追問

2026-01-06 15:29

最后應收科目如何做平?

小菲老師 解答

2026-01-06 15:30

同學,你好 
應付給業主,做應付賬款 
然后應收賬款和應付賬款對沖

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相關問題討論
你好;? 你要注意這個錢是否會轉給你 ; 到時好判斷科目? ??
2022-04-27 16:28:31
收到發票 借:庫存商品等 80 貸:應付賬款 80 借:應付賬款 80 貸:銀行存款 80
2020-04-06 10:03:54
同學,你好 那你提供什么服務?? 你是賺取差價嗎??
2026-01-06 13:56:17
這個公司是不用開票的嗎。
2022-04-11 10:23:04
你好 你是什么業務 說下
2019-03-07 14:49:34
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