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瑞睿
于2026-01-18 11:24 發(fā)布 ??115次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2026-01-18 11:25
若小規(guī)模期間,沒有收入,則轉一般納稅人時,取得的11月專票可以進項抵扣
瑞睿 追問
2026-01-18 11:37
有收入了就不能抵扣了是嗎老師,價稅合計作為成本可以吧
文文老師 解答
2026-01-18 11:38
有收入了就不能抵扣了 ,價稅合計作為成本 可以
2026-01-18 11:42
1月也開進項專票了,可以勾選抵12月銷項吧老師
2026-01-18 11:43
不能,12月所屬期勾選抵扣12月以前的,不能抵以后的
2026-01-18 11:46
好的好的謝謝老師
2026-01-18 11:48
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
2026-01-18 11:56
老師你幫看看這是什么情況未什么確認統(tǒng)計不了,我勾選的是12月的,這月申報期截止到20號
2026-01-18 12:03
看上面的期間,這已經確認統(tǒng)計了,已經到所屬期1月了
2026-01-18 12:46
老師提示這個可以強制提交嗎,我填寫的收入包含了無票收入,所以減免稅額2%我是按開票+無票收入的2%填寫的
2026-01-18 14:34
是的,可以強制提交的
2026-01-18 14:55
還有老師,商貿企業(yè)印花稅可以用收入的含稅金額作為基數嗎,不加成本作為基數可以嗎,一般來說大都用什么數作為基數
2026-01-18 14:58
通常以利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)成本做為計稅依據。
2026-01-18 15:08
含稅還是不含稅老師
2026-01-18 15:11
取利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)成本做為計稅依據
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文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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