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有耐心的寶馬
于2026-01-20 15:58 發布 ??137次瀏覽
Fenny老師
職稱: 注冊會計師,初級會計師,稅務師
2026-01-20 16:00
你好,用內銷收入+出口收入,反應企業總的稅負率。
有耐心的寶馬 追問
2026-01-20 16:04
然后現在因為稅負率低不通過免抵退稅,出口收入是2025年的,今年的納稅期也要結束了
2026-01-20 16:05
需要調高稅負率的話,做2026年的內銷收入
2026-01-20 16:06
到時計算稅負率,也要算上2025年的出口收入嗎
Fenny老師 解答
2026-01-20 16:08
是稅務局那邊說稅負率低不通過嗎。
2026-01-20 16:10
是的,稅局那邊說稅負率低不通過
2026-01-20 16:13
那這個稅務局有沒有說怎么處理,寫情況說明嗎。稅負率這個是稅務局系統自動計算的,還是你們提供的。
2026-01-20 16:16
那邊只說沒達到稅負率要求就不能通過
那這個確實比較麻煩,稅務局不給通過,看能不能繼續給他們溝通一下。
2026-01-20 16:19
好的,謝謝
2026-01-20 16:20
同學不客氣,有問題再溝通哈。
那如果就是要達到稅負率要求的話,我是用2026年的內銷收入+2025年的出口收入來計算嗎
2026-01-20 16:23
用同一所屬期的收入來計算稅負率。口徑要一致吧。
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出口企業計算增值稅稅負率的時候,是除以增值稅申報表上外銷的總收入,還是用免抵退申報表上的出口銷售收入呢,2個表的收入額是不一樣的
答: 生產企業是增值稅申報表里面的 內銷銷售額?免抵退銷售額合計
老師,出口生產性企業稅負:銷售收入是當期實際出口銷售額還是收齊關單退稅的銷售額?
答: 同學你好,銷售收入是當期實際出口銷售額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好 稅負率=繳納稅額/銷售收入*100%。請問 這個銷售收入是含 稅還是不含 稅的?
答: 你好 不含稅銷售額。
老師,生產型企業出口免抵退稅分錄:1.貨物出口,實現銷售收入時:借:應收賬款貸: 主營業務收入 - 外銷2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額:借:主營業務成本 - 外銷成本貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出3.應退稅額:借:其他應收款 - 出口退稅貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅4.免抵稅額:借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅5.次月收到退稅款時:借:銀行存款貸:其他應收款 - 出口退稅第三條和第四條的 應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 數據時同一個嘛?
討論
當期出口退稅做免稅,進項稅額轉出=(免稅銷售收入/全部銷售收入)/當月全部進項稅額。那這個全部銷售收入包含其他業務收入嗎?
現我們公司剛剛將去年的出口退稅額申報完畢,于7月份開始準備申報1份至4月份的出口退稅,就是在做賬務處理分錄時:借:其他應收款-應收出口退稅款 應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)(備注:我們公司銷售稅率13%,出品退稅率13%) 在這里計算當期應納稅額=6月份的內銷銷項稅額-本期進項稅額-上期期末留底額 ,那么免抵退稅額的銷售額我是取6月份的銷售額還是1-4月份的總銷售額?
老師,采購不含稅價100元,供應商開票要加10個點,出口退稅13個點,假設不含稅銷售收入150元,請問公司賺了多少元?多少個點?
老師,你說的那個公式就是退稅額=10000/1.13*0.13=1150.44 你下面說的那個只是外銷:出口收入*出口退稅率=1150.44 如果還有內銷的話出口部分=出口收入*出口退稅率=1150.44 針對于出口這些算法是一樣的嗎
Fenny老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師
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2026-01-20 16:20
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2026-01-20 16:23