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送心意

Fenny老師

職稱注冊會計師,初級會計師,稅務師

2026-01-20 16:00

你好,用內銷收入+出口收入,反應企業總的稅負率。

有耐心的寶馬 追問

2026-01-20 16:04

然后現在因為稅負率低不通過免抵退稅,出口收入是2025年的,今年的納稅期也要結束了

有耐心的寶馬 追問

2026-01-20 16:05

需要調高稅負率的話,做2026年的內銷收入

有耐心的寶馬 追問

2026-01-20 16:06

到時計算稅負率,也要算上2025年的出口收入嗎

Fenny老師 解答

2026-01-20 16:08

是稅務局那邊說稅負率低不通過嗎。

有耐心的寶馬 追問

2026-01-20 16:10

是的,稅局那邊說稅負率低不通過

Fenny老師 解答

2026-01-20 16:13

那這個稅務局有沒有說怎么處理,寫情況說明嗎。
稅負率這個是稅務局系統自動計算的,還是你們提供的。

有耐心的寶馬 追問

2026-01-20 16:16

那邊只說沒達到稅負率要求就不能通過

Fenny老師 解答

2026-01-20 16:16

那這個確實比較麻煩,稅務局不給通過,看能不能繼續給他們溝通一下。

有耐心的寶馬 追問

2026-01-20 16:19

好的,謝謝

Fenny老師 解答

2026-01-20 16:20

同學不客氣,有問題再溝通哈。

有耐心的寶馬 追問

2026-01-20 16:20

那如果就是要達到稅負率要求的話,我是用2026年的內銷收入+2025年的出口收入來計算嗎

Fenny老師 解答

2026-01-20 16:23

用同一所屬期的收入來計算稅負率。口徑要一致吧。

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生產企業是增值稅申報表里面的 內銷銷售額?免抵退銷售額合計
2025-11-19 09:37:48
同學你好,銷售收入是當期實際出口銷售額。
2022-12-24 17:02:53
同學你好,你申報出口退稅的,是進項發票的稅額,這個和你出口的金額,沒有直接關系
2022-03-10 17:24:33
你好 不含稅銷售額。
2022-04-08 16:28:37
根據您提供的信息,我們可以進行簡單的計算。 首先,內銷收入10萬,稅額1.3萬,可以計算出內銷的稅率為: 1.3萬 / 10萬 = 13% 接下來,出口收入5萬,免稅,退稅率13%,可以計算出退稅金額為: 5萬 * 13% = 6500元 進項稅額為6千,那么實際應交的稅金為: 1.3萬 - 6千 = 7000元 因此,增值稅稅負率為: 7000元 / (10萬 %2B 5萬) = 5% 所以,根據您提供的信息,退稅金額為6500元,增值稅稅負率為5%。請注意,這些計算是基于您提供的信息,實際計算可能因政策差異略有不同。
2023-09-28 12:03:07
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