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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-03-12 19:19

老師正在計算中,請同學耐心等待哦

樸老師 解答

2026-03-12 19:29

這是系統數據同步延遲導致的,不是發票有問題。
直接在出口退稅申報系統里,對報錯的發票做一次“手工下載進貨憑證信息”或“重新刷新 / 確認”,然后點擊申報提交即可。
如果手動操作不成功,等 1-3 個工作日數據同步好了再申報就行。

多多 追問

2026-03-12 19:37

但是我聽別人說是我的一張增值稅專用發票對應的出口退稅申報必須一次性完成,但是我的進項發票有的貨是 2025 年出口,有的 2026 年出口

多多 追問

2026-03-12 19:37

然后導致我的一張進項發票分批次申報了

樸老師 解答

2026-03-12 19:39

不要把一張發票拆開申報!必須整票全量一次性申報。把 25 年那批報錯的刪掉,合并到 26 年一起報。

多多 追問

2026-03-12 19:43

怎么手工下載同步信息啊

多多 追問

2026-03-12 19:44

怎么操作啊

樸老師 解答

2026-03-12 19:45

登錄電子稅務局 → 我要辦稅 → 稅務數字賬戶 → 發票勾選確認 → 出口退稅類勾選。
篩選目標發票(已用于退稅 / 未處理),勾選后提交并用途確認。
進入出口退稅管理 → 出口退(免)稅申報 → 在線申報。
明細數據采集 → 進貨明細申報表 → 外部數據采集 → 增值稅發票信息處理 → 數據讀入,導入剛下載的發票文件。
核對發票信息無誤后保存,即可用于配單和申報

多多 追問

2026-03-12 19:46

2025 年的可以放到 2026 年的申報批次里面嗎?那我現在是把 2025 年的申報年份改為 2026 年 2 月?批次改為 002

多多 追問

2026-03-12 19:47

我該怎么修改啊

樸老師 解答

2026-03-12 19:52

你的核心操作是:把 “202512 批次 004” 里的錯誤數據,全部清理掉,然后合并到 “202602 批次 002” 里一起申報。
不要去修改年份代碼,直接按下面兩步處理,就能解決那個 “A0288” 代碼的問題。
第一步:清空 2025 年的錯誤批次(必須做)
你現在看到的 202512 批次 004 顯示有 45 個疑點,這是因為你之前拆分申報導致的。
進入 202512 批次 004。
點擊 數據管理 -> 申報數據刪除。
刪除該批次下的所有進貨 / 出口明細。
確認該批次變為空表或 0 條疑點。
邏輯:這就相當于撤銷了你之前錯誤的申報,把發票的 “鎖定” 狀態解除了。
第二步:合并到 2026 年批次(修正操作)
不要去修改系統的 “申報年份” 字段,直接在 202602 批次 002 里操作:
進入 202602 批次 002。
進入 智能配單 或 填寫明細表。
重新導入 那批 2025 年出口的貨物數據。
核對關聯的那張進項發票(此時發票已解鎖,可以正常選擇)。
確認 2025 年的貨物和 2026 年的貨物都在這個批次里,然后點擊 提交申報。

多多 追問

2026-03-12 19:59

數據管理在哪里?

樸老師 解答

2026-03-12 20:05

你第一步操作完了就到第二步了,你沒操作到不了第二步

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同學您好,一般確認收入時需要開據發票或確認為無票收入,至于客戶要求開據發票并無時間限制,未開據發票的應當補開發票
2022-03-24 16:44:03
開票系統有問題請直接聯系他的客服,每年都收取服務費哈。他們會專業的為你服務
2022-03-19 10:16:33
我是一名員工因為拉客戶·因為讓酒店多給客戶開了20萬的發票,所以客戶才在酒店消費了18萬多,但是客戶一直沒有給我稅金···酒店讓我陪怎么辦?會不會起訴我?
2015-12-07 13:45:21
你好,租金的增值稅1%。
2020-06-15 10:46:40
同學,你好 有截圖嗎?
2023-06-02 19:15:27
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