開票增值稅稅額20萬,進項稅額抵扣25萬,分錄怎么寫? 上期留底12萬進項稅額,賬上的那個科目能查到實際賬上進項稅有(25-20+12)=17萬留底

浮萍
于2026-04-07 07:57 發布 ??70次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2026-04-07 07:58
銷項 20 萬
借:應收賬款等
貸:主營業務收入
貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)200000
進項 25 萬
借:成本 / 費用
借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)250000
貸:應付賬款等
月末結轉
借:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)200000
貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)200000
留抵查看
本期留抵 5 萬 + 上期留抵 12 萬 = 17 萬
看科目:應交稅費 — 應交增值稅 借方余額
相關問題討論
是的,網約車增值稅普通發票可以抵扣進項稅額,但前提是你必須在報稅時將開具的發票錄入系統中,這樣才能在本期完成抵扣。
2023-03-08 14:37:08
這個是可以抵扣的,稅法條文就是這么規定。
2022-04-10 14:53:17
銷項 20 萬
借:應收賬款等
貸:主營業務收入
貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)200000
進項 25 萬
借:成本 / 費用
借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)250000
貸:應付賬款等
月末結轉
借:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)200000
貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)200000
留抵查看
本期留抵 5 萬 %2B 上期留抵 12 萬 = 17 萬
看科目:應交稅費 — 應交增值稅 借方余額
2026-04-07 07:58:08
一張發票分兩個月抵扣 一部分抵扣,一部分待抵扣。不可以
2022-03-30 16:36:38
同學你的問題具體是什么
2022-05-16 15:18:39
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