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蔣
于2026-04-10 11:48 發布 ??131次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2026-04-10 11:50
按買家確認收貨的所屬季度確認收入并申報,包含已開票 + 未開票。后期補開發票時,在對應季度沖減未開票收入,避免重復繳稅。
蔣 追問
2026-04-10 11:56
假設2026年第一季度淘寶店銷售10萬元,在第一季度開票5萬元,4萬在第二季度開票,1萬不開票。第一季度增值稅申報表收入報10萬,不開票的1萬算第一季度不開票收入,這個可以理解,第二季度補開的4萬發票要怎么沖減?
樸老師 解答
2026-04-10 12:00
第二季度開了去年4 萬未開票收入的發票,申報時直接在未開票收入填負數沖減即可。第二季度申報表填寫開具發票欄:填 4 萬未開票收入欄:填 -4 萬合計銷售額:0,不用多交稅
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增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
增值稅零申報,申報水利建設基金時提示先申報增值稅
答: 同學你好,水利基金一般是以營業收入為計算依據的,當期增值稅0申報,說明你當期沒有確認營業收入。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
超市零售業申報增值稅,增值稅減免稅申報表如何填寫?
討論
老師,稅控盤可以抵減增值稅,這個填寫到增值稅減免申報明細表里,還是增值稅申報表里
本月銷售負數,申報增值稅時不能填負數,這樣報表和增值稅申報表收入不一致怎么辦?增值稅報表里應該怎么填寫?
出口的技術咨詢服務 該如何申報增值稅,屬于免稅銷售 還是0 稅率,在增值稅申報表的那行填寫,今天去稅務局人家說除過技術轉讓和研發產生的服務費,其他都要繳稅,我想請問老師該如何處理???
我公司的賬期是26號——次月25號,這樣的賬期要如何申報增值稅?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 212012 個
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蔣 追問
2026-04-10 11:56
樸老師 解答
2026-04-10 12:00