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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-04-16 14:15

同學,你好 
借:固定資產 
以前年度損益調整 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉轉出

追問

2026-04-16 15:00

然后折舊這月在重新按剩余的金額,提取折舊金額可以嗎?

小菲老師 解答

2026-04-16 15:01

同學,你好 
也可以的

追問

2026-04-16 15:15

好的感謝老師

小菲老師 解答

2026-04-16 15:15

不客氣,祝工作順利

追問

2026-04-16 15:15

老師這個年報表沒有啥費用,能直接按平臺出來的年報表上傳嗎

小菲老師 解答

2026-04-16 15:16

同學,你好 
是可以的,數據一致就行

追問

2026-04-16 15:16

能按這個用的這個財務軟件里面的報表直接上傳嗎

小菲老師 解答

2026-04-16 15:18

同學,你好 
有截圖嗎

追問

2026-04-16 16:21

財務軟件自動生成的年報表得截圖?

小菲老師 解答

2026-04-16 16:41

同學,你好
軟件生成的報表是可以的。
但是數據你要自己填申報表的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!可以的。生產經營取得的進項稅額是可以抵扣的。
2017-06-18 11:48:33
同學:您好。留二行分錄就可以了。做重復了。 留抵退稅的分錄:如進項稅已結轉至未交增值稅,則:借:銀行存款? 貸:應交稅金-未交增值稅。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 如進項稅未結轉至未交增值稅,則:借:銀行存款? 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出
2022-05-06 10:33:14
同學你好,是可以做進項抵扣的;
2022-04-08 11:42:22
您好,不需要轉出的,你處置要繳納增值稅
2023-05-28 16:19:00
對的,是的金額抵扣企業所得稅。
2023-05-07 12:03:19
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