

老師,多付了①借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 預(yù)付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項(xiàng)②借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
購進(jìn)商品時全額付款借:庫存商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款售出商品部分收款時借:銀行存款貸:預(yù)收賬款—某單位全部收款時借:預(yù)收賬款—某單位 銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品老師,分錄對嗎?
答: 您好,這個是沒錯的哈,沒錯
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,先付錢,貨也收到 ,但是發(fā)票沒到,分錄這樣做對嗎:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款 —暫估借:庫存~負(fù)數(shù),貸:預(yù)付~暫估負(fù)數(shù)借:庫存~,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款
答: 你好,沒錯的,是這么做賬的








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