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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2026-04-24 07:36

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

玲子 追問

2026-04-24 07:39

辛苦董老師

董孝彬老師 解答

2026-04-24 07:39

您好,1、甲方已注銷,嚴禁直接將發票開具給乙方,也不得擅自開具給甲方股東個人,甲乙為獨立法人,僅同一大股東不能突破三流一致要求,直接換對象開票,違反《發票管理辦法》第二十二條,存在變名開票、稅務預警及虛開隱患。
2、股東個人與丙方無實際業務合作關系,無合法交易支撐,開票至股東個人完全不合規,無法平賬,還會引發個稅、票據合規性問題,屬于實操里絕對不能采用的方式。
3、最優低風險操作,由甲方股東、乙方、丙方簽訂三方債權債務及業務承接協議,明確甲方注銷后,前期預付款項、委托業務全部由乙方承接,留存甲方注銷材料、清算報告、轉賬憑證作為備查資料。
4、依據《民法典》第五百四十六條債權轉讓規定及發票管理相關要求,協議完備后,丙方正常向乙方開具合規發票,賬務直接沖銷甲方預收賬款,結轉對應收入,整套流程合規可查,稅務檢查無風險。

玲子 追問

2026-04-24 09:19

謝謝老師,

玲子 追問

2026-04-24 09:24

老師,有這樣的協議模板嗎?方便發一份嗎?

董孝彬老師 解答

2026-04-24 09:35

您好,有什么要求么,我來按您的要求寫

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相關問題討論
您好,因為需要做暫估,發票未到的暫估入庫材料,貸方就應當通過應付賬款—暫估核算。
2020-06-06 01:23:59
您好,就是企業收了大股東的。預收賬款。 比如大股東重企業采購貨物先支付貨款,就記在預收賬款。銷售商品收到預收款不繳稅。
2022-03-10 15:02:47
你好,是進項發票的紅沖??
2021-12-09 18:38:37
你好,收到發票先沖暫估 借:原材料 -暫估 負數貸:預付賬款 負數 再按發票金額做 借工程物資 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸預付賬款 工程用的一般入工程物資
2024-08-12 20:02:35
上述說的是正確的處理方式,付款時借預付賬款,收到原材料發票沒到,需要進行暫估原材料;收到發票再沖銷前期的暫估重新按發票入賬。如果材料與發票同時到,直接按發票入賬
2017-07-08 10:43:57
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