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悅悅
于2026-04-28 10:17 發布 ??79次瀏覽
董孝彬老師
職稱: 中級會計師
2026-04-28 10:18
您好,就是把這個分錄紅沖了,再按發票做正數分錄就可以了,一負一正的分錄,有小金額的差異,這也是正常的,因為是暫估嘛
悅悅 追問
2026-04-28 10:43
老師收到的發票不是一起開回來的,收到一筆做一筆,這樣做可以嗎?如果收到的這張發票的額商品需要開票銷售還是正常結轉成本嗎?
董孝彬老師 解答
2026-04-28 10:46
您好,是的,分錄對的,收到一筆就對應紅沖這筆正常結轉成本
2026-04-28 10:59
有個老師說我做的這個是已經入成本了的,就不能再進庫存了,相當于材料已經先入庫,已經結轉成本了,現在收到票也不能再做銷售了,這樣說對嗎?
2026-04-28 11:03
您好,我也沒有說入材料,就是把原分錄紅沖,再按發票做正數分錄科目還是一樣的
2026-04-28 11:09
老師我做的這個可以嗎?現在收到發票怎么沖抵,需要把收到的發票開票做銷售可以嗎?
2026-04-28 11:10
您好,這個分錄不行哦,暫估是什么科目,現在收到發票也是什么科目的,要么一開始就是暫估庫存商品
2026-04-28 11:16
老師預提是這樣做的,請問正確的賬務處理具體應該怎么做
2026-04-28 11:28
您好,預提這個分錄,收到發票把 分錄紅沖,金額為負收到發票還是復制這個分錄,金額按發票來,這樣就完成了
2026-04-28 11:33
這樣做對嗎
2026-04-28 11:35
朋友您好,不對,紅沖分錄和拿到發票的藍字分錄,科目要一樣的,都是主營業務成本
2026-04-28 11:36
您好,是的,大類必須是 建筑服務
對不起,下面這個串了不理會他
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請問2021年9月付給某公司的材料款30000,到2022年才拿到票,要怎么做賬務處理
答: 你當時應該是材料入庫沒收到發票暫估入賬了吧。現在就紅字沖銷當年那筆然后做正確的就行
老師原材料已到并入庫,發票未到的怎么做賬務處理
答: 同學, 你好, 借 原材料 暫估 貸 應付賬款 暫估
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,在產品,本月領用的原材料,月末怎么做賬務處理吶
答: 你好;? ? 領用做;借制造費用-材料費 貸原材料 ; 月末結轉j 借生產成本貸制造費用?
老師您好!公司購入一批原材料,用背書轉讓票據來支付貨款應該怎么做賬務處理
討論
購買原材料收到貨已驗收入庫,只有數量沒有單價這個怎么做賬務處理
報廢100萬原材料就買賣廢品收回2萬怎么做賬務處理
你好老師,我們公司是半導體行業,生產產品有一到工序電度要委外加工,加工回來公司還有兩道工序完成產產品,但這兩道工序沒有耗用原材料,只是切割和測試,那如何做賬務處理比較好能
老師 支付出去的預付賬款,材料款,收不回發票,怎么做賬務處理?
董孝彬老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 22022 個
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悅悅 追問
2026-04-28 10:43
董孝彬老師 解答
2026-04-28 10:46
悅悅 追問
2026-04-28 10:59
董孝彬老師 解答
2026-04-28 11:03
悅悅 追問
2026-04-28 11:09
董孝彬老師 解答
2026-04-28 11:10
悅悅 追問
2026-04-28 11:16
董孝彬老師 解答
2026-04-28 11:28
悅悅 追問
2026-04-28 11:33
董孝彬老師 解答
2026-04-28 11:35
董孝彬老師 解答
2026-04-28 11:36
董孝彬老師 解答
2026-04-28 11:36