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大海
于2026-04-28 13:05 發布 ??96次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2026-04-28 13:06
你好計提個人部分本來是630,這樣多計提280就可以啦,合計910
暖暖老師 解答
2026-04-28 13:12
借應付職工薪酬工資910貸其他應付款-個人社保910
大海 追問
2026-04-28 13:32
這樣跟社保繳納憑附件勾稽不上,是否需先按社保繳費先賬務處理,再沖回處理。即借:管理費用一社保單位部分1380貸:應付職工薪酬一社保1380沖減單位承擔社保借:管理費用一社保單位部分一280貸:應付職工薪酬一社保一280單位承擔280轉個人承擔借:應付職工薪酬一社保280貸:其他應付款一個人社保280
確實是,你這樣更清晰
2026-04-28 13:33
是否需要這樣分步驟明細寫分錄老師
2026-04-28 13:34
這樣如果查賬就不好了!但是自己看更清晰
2026-04-28 13:35
老師個人提交繳費基數然后個人自己承擔,這樣處理稅局同意嗎?有涉稅風險嗎?
2026-04-28 13:36
這個不存在風險的說法
2026-04-28 13:38
個人提高
2026-04-28 13:39
個人愿意就可以啦這里
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老師,正常做賬務處理,怎么明細賬里有的取不出來數呢
答: 同學你好 這個是不是正負抵消了呢
一月份的社保月征計劃數以及明細是負數,那這個要怎么做賬務處理呢?
答: 同學 你好 這個是之前多計提了 還是多扣了呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:收到發票的明細是“缺貨賠償”如何做賬務處理
答: 您好,看您的付款原因,若是賠償對方,計入營業外支出。
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.95 解題: 61076 個
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暖暖老師 解答
2026-04-28 13:12
大海 追問
2026-04-28 13:32
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