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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2026-04-28 18:29

1. 第1欄:應(yīng)征不含稅銷售額(3%征收率)→ 填季度全部不含稅收入(普票+專票+未開票) 。
?
2. 第2欄:專票不含稅銷售額→填已開專票(不管1%還是3%)。
?
3. 第3欄:普票不含稅銷售額→填已開普票(1%)。

雅斕 追問

2026-04-28 18:41

沒有開票,網(wǎng)絡(luò)平臺上的,那是不是直接填在第一欄的?

東老師 解答

2026-04-28 18:41

對,那就是填在第一行

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 查賬征收的嗎
2023-07-04 14:12:28
一般個體戶,他的增值稅和個人所得稅都是季度申報(bào)。
2022-02-21 17:18:05
個體戶增值稅發(fā)票季報(bào)完后,還需要年度申報(bào)
2022-01-13 16:34:17
學(xué)員,上季度的增值稅減免申報(bào)表需要填寫第一節(jié)“增值稅減免類型”,第二節(jié)“不含稅金額”,第三節(jié)“稅額”和第四節(jié)“價稅合計(jì)”。你的不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95,價稅合計(jì)2395820,請?jiān)谙鄳?yīng)的位置填寫上述數(shù)據(jù)。另外,請確保選擇的減免類型真實(shí)有效,只有符合增值稅減免條件的企業(yè)才能夠申報(bào)增值稅減免。 拓展知識:增值稅減免是指政府對企業(yè)實(shí)施減稅政策,減免企業(yè)的增值稅。企業(yè)申報(bào)增值稅減免時應(yīng)當(dāng)出具有效的減免憑證,合法有效的增值稅減免手續(xù)是申報(bào)增值稅減免的前提條件。
2023-03-14 19:20:08
你好!你有印花稅的話,也要交。另外還有個稅也需要交。
2024-07-04 11:24:30
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