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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-05-02 20:42

您好,這個后面還是能收到發票的吧

丹15271081137 追問

2026-05-02 20:53

比方說,不能收到發票

劉艷紅老師 解答

2026-05-02 20:53

先正常入賬,匯算清繳調增處理

丹15271081137 追問

2026-05-02 20:57

老師,這種情況,可以經常發生嗎?

劉艷紅老師 解答

2026-05-02 20:58

可以,這個調增就可以了

丹15271081137 追問

2026-05-02 21:08

老師,如果發生額一年內有6萬元,會有稅務風險嗎?

丹15271081137 追問

2026-05-02 21:11

并且業務是真實,稅務會不會認為這種情況屬于股東抽逃公司資金,視同分紅?

劉艷紅老師 解答

2026-05-02 21:22

這種是股東先付錢,談不上抽逃公司資金

丹15271081137 追問

2026-05-02 21:23

老師,如果付款方式改變下,是從公司銀行賬戶付款呢?

劉艷紅老師 解答

2026-05-02 21:24

這種如果沒有發票,也是先入賬,匯算清繳調增處理

丹15271081137 追問

2026-05-02 21:25

老師,稅務會不會認為這種情況屬于股東抽逃公司資金,視同分紅?

劉艷紅老師 解答

2026-05-02 21:26

抽資,是指法人從公司拿了錢,沒有還回來,現在是公司欠法人的錢

丹15271081137 追問

2026-05-02 21:28

老師,稅務會不會認為股東變相從公司拿錢?

丹15271081137 追問

2026-05-02 21:29

老師,會有這種風險嗎?

劉艷紅老師 解答

2026-05-02 21:31

這個是法人先墊錢,沒有從公司拿錢

丹15271081137 追問

2026-05-02 21:34

老師,改變下付款方式,
從公司銀行付款,不是法人墊錢了

劉艷紅老師 解答

2026-05-02 21:45

現在是法人從公司借錢了,還是?

丹15271081137 追問

2026-05-02 21:59

情況這樣:公司采購貨物,貨款從公司賬戶已經支付了,但沒有采購發票。、

 如果入賬,稅務會不會認為是股東變相從公司拿錢,被認為是視同分紅?

劉艷紅老師 解答

2026-05-02 22:05

這種公司是正常采購,股東沒有拿,有證據能證明就可以

丹15271081137 追問

2026-05-02 22:13

老師,如果真實情況是股東變相拿錢呢?

劉艷紅老師 解答

2026-05-02 22:41

這種你是掛在其他應收款,稅務局查到就要分紅處理

丹15271081137 追問

2026-05-03 11:28

老師,如果掛應付賬款呢?

劉艷紅老師 解答

2026-05-03 11:29

應付賬款是公司欠法人的錢

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你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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