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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-07 09:30

上月沒動過賬 → 可以先暫估;上月已入賬 → 必須先沖紅再重做。

?? 唐棠?? 追問

2026-05-07 11:22

那還有福利費進項稅是不是直接選不勾選不抵扣就可以了。還是說賬上需要做進項抵扣再下個月轉出?

樸老師 解答

2026-05-07 11:23

你勾選的時候選擇不抵扣勾選

?? 唐棠?? 追問

2026-05-07 14:39

那賬就直接做入費用里?

樸老師 解答

2026-05-07 14:40

同學你好
對的
是這樣

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相關問題討論
你好 借 原材料-暫估 貸 應付賬款 -暫估
2022-01-16 16:19:36
借:原材料--暫估 ,貸:應付賬款
2017-12-20 13:34:07
你好,是完全可以的,這樣是最簡單的。
2019-08-28 15:06:41
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-04-10 20:54:56
是的,這樣虛增材料,不可以
2022-04-14 09:03:58
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