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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-09 10:54

同學,你好 
借:銀行存款 / 應收賬款                 
貸:其他業(yè)務收入——轉(zhuǎn)售電費              
    應交稅費 
 
 
借:管理費用 / 生產(chǎn)成本——電費          
    其他業(yè)務成本——轉(zhuǎn)售電費          
    應交稅費——應交增值稅(進項稅額)      
貸:銀行存款 / 應付賬款

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相關問題討論
好的,首先,我來梳理一下:公司有其他業(yè)務收入,售電,應該將這部分收入錄入借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入-電 應交稅費-銷項稅,而針對結轉(zhuǎn)成本,分錄應該是 借:其他業(yè)務成本 貸:制造費用-電 。
2023-03-23 09:35:29
你好,這個制造費用你們單位支付嗎?你支付出去的借制造費用貸。
2022-04-15 13:48:43
同學您好,借:應收賬款—勞務費 貸:主營業(yè)務收入—勞務 (收取的勞務管理費) 應付職工薪酬—工資 其他應付款—社保 https://zhidao.baidu.com/question/414953415.html
2023-03-29 10:41:15
你好;? 你們 是按照什么比例來計算的。 開票多少就做多少收入嗎 ?? ??
2022-02-23 14:28:32
你好!對的,公允價值變動全部轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本
2022-03-09 14:05:15
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