匯算清繳固定資產折舊表,比如現(xiàn)在不是填25年嗎 問
你好,按照25.12月末的數(shù)據(jù)填寫的 答
老師,匯算清繳職工薪酬支出表是根據(jù)個稅系統(tǒng)填,還 問
同學,你好 1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費、職工教育經費等)的累計金額,也就是會計口徑應付職工薪酬貸方一級科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應付職工薪酬:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計金額,按照會計口徑應付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數(shù)。 答
老師 有這樣一個問題 25年有一筆銷售因為某種原 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我們25年招待費有有發(fā)票的,還有沒有發(fā)票的,匯 問
您好,沒有發(fā)票的全部納稅調整,有發(fā)票的招待費在招待費的扣除比例內扣除 答
調增2024年的企業(yè)所得稅年報的應納稅所得額,補繳 問
您好,不用,這個賬你要做在現(xiàn)在的 答


小規(guī)模支付貨款,收到發(fā)票,借庫存商品,貸銀行存款
答: 可以的,你發(fā)票和貨款是一個月發(fā)生么,那可以這么做
糧油公司小規(guī)模購進貨物增加庫存商品減少銀行存款。銷售貨物貸:主營業(yè)務收入,借銀行存款。借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品。對嗎老師?
答: 您好,是的,有銷售就結轉相應的成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我進貨20000款已付,發(fā)票未收到借庫存商品,貸銀行存款發(fā)票收到怎么
答: 您好, 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 發(fā)票到了,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄 借;;庫存商品或原材料 應交稅費(進項稅額) 貸;預付賬款
老師,我們金蝶銀行存款與總賬核對的時候,這個月發(fā)生貨款退回,我們用銀行存款紅字貸方,庫存商品借方紅字,對賬的時候顯示銀行存款與總賬有差異,銀行存款是沒有問題的
5月采購的商品 貨收到 發(fā)票還沒到 對公付款 6月做賬 打印了銀行流水 是正常做5月賬 借 庫存商品 貸 銀行存款嗎 等發(fā)票到了 直接附在憑證后面就可以了嗎






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悠揚 追問
2026-05-11 14:27
劉艷紅老師 解答
2026-05-11 14:34
悠揚 追問
2026-05-11 14:40
劉艷紅老師 解答
2026-05-11 14:44