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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-12 10:05

你賬上做了嗎?你是要調增對嗎?納稅調整項目明細表扣除類的調增

加油 追問

2026-05-12 10:07

賬上按勞務費入賬了

樸老師 解答

2026-05-12 10:10

那你就直接調增就行了

加油 追問

2026-05-12 10:11

是30行次嗎

樸老師 解答

2026-05-12 10:14

同學你好

對的
是扣除類下面這個其他

加油 追問

2026-05-12 10:18

老師問一下其他收入算不算營業收入里

樸老師 解答

2026-05-12 10:19

同學你好
這個要算的

加油 追問

2026-05-12 10:48

報表鏈接把我的其他收入算外營業外收入里了 其他費用算在營業外支出里了 也沒法改

加油 追問

2026-05-12 10:48

營業成本包不包括管理費用呀?

樸老師 解答

2026-05-12 10:49

同學你好
你是哪個表?

加油 追問

2026-05-12 10:54

A105000表 企業所得稅 我們是社會團體

樸老師 解答

2026-05-12 10:58

你們是非營利組織?

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相關問題討論
同學你好,是可以的,而且沒有發票,本來也就需要調增的,屬于正常調整,沒有風險
2020-05-16 23:28:51
你好,即使沒有開發票的話,財務報表也不能做零申報的。
2022-01-10 13:51:25
應納稅所得額 = 勞務報酬(少于4000元) - 800元 應納稅所得額 = 勞務報酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應納稅額 = 應納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數 說明: 1、勞務報酬所得在800元以下的,不用繳納個人所得稅; 2、勞務報酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費用; 3、勞務報酬所得超過4000元的,可減除勞務報酬收入20%的扣除費用;
2023-02-02 11:38:38
你好;? 沒有實際發生收入 就增值稅0報。? 你企業所得稅不能0報。? 你不可能前面三季度都沒有發生的??
2022-01-10 12:46:36
您好,這個是個人開的發票嗎
2023-10-10 09:03:45
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