做帳只有應(yīng)收和預付兩個科目,怎么進行重分類呀老師,公式有了,取數(shù)是根據(jù)什么取,比如找到應(yīng)付和預收的

Andlo
于2026-05-12 10:06 發(fā)布 ??47次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2026-05-12 10:07
應(yīng)收借方 = 應(yīng)收,應(yīng)收貸方 = 預收
預付借方 = 預付,預付貸方 = 應(yīng)付
相關(guān)問題討論
你好 同一個客服就用一個往來科目就行 ,也可以同時設(shè)置 沒有強制要求?
2022-03-12 10:48:36
同學,你好
檢查科目余額方向是否異常
往來科目的余額方向有明確規(guī)則,一旦反向,大概率出錯:
應(yīng)收賬款、預付賬款:正常余額在借方,若出現(xiàn)貸方余額,說明可能錯記為“預收”或“應(yīng)付”。
應(yīng)付賬款、預收賬款:正常余額在貸方,若出現(xiàn)借方余額,可能是應(yīng)“應(yīng)收”卻記成了“應(yīng)付”。
避免同一客商多頭掛賬(關(guān)鍵風險點)
這是最常見的錯誤之一:同一個客戶或供應(yīng)商,既在“應(yīng)收”又在“預收”掛賬,導致數(shù)據(jù)混亂。
2026-04-05 10:19:27
借:預收賬款貸:應(yīng)收賬款,相同單位科目合并即可的
2018-07-13 10:41:04
學員,您的分錄是正確的。這是由于發(fā)票沒有收到,所以應(yīng)付帳款的貸方?jīng)]有發(fā)生額,預收帳款的本期也沒有發(fā)生額,但只要收到發(fā)票,就可以把預收帳款的本期借方科目的金額轉(zhuǎn)到應(yīng)付帳款的貸方科目中。即貸預收帳款,借應(yīng)付帳款,結(jié)果也是一樣的。
2023-03-17 13:41:51
嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-03-07 09:44:38
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