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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-12 10:07

應(yīng)收借方 = 應(yīng)收,應(yīng)收貸方 = 預收
預付借方 = 預付,預付貸方 = 應(yīng)付

Andlo 追問

2026-05-12 10:54

做帳只涉及了應(yīng)收和預付,預付余額在借方有220,列示預付220,應(yīng)收在貸方余額800,列示預收800,然后應(yīng)付和應(yīng)收怎么出得數(shù)呢

樸老師 解答

2026-05-12 11:00

做賬只有應(yīng)收、預付:
應(yīng)收貸方 800→預收 800,應(yīng)收報表數(shù) 0
預付借方 220→預付 220,應(yīng)付報表數(shù) 0
取數(shù)按明細借貸方余額取。

Andlo 追問

2026-05-12 11:03

只有應(yīng)付和預付的余額,但是看報表應(yīng)收和應(yīng)付也有數(shù),不懂是怎么重分類,是在明細表取數(shù)嗎

樸老師 解答

2026-05-12 11:09

重分類到這兩個科目的金額加上他倆之前的數(shù)列示就可以了

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相關(guān)問題討論
你好 同一個客服就用一個往來科目就行 ,也可以同時設(shè)置 沒有強制要求?
2022-03-12 10:48:36
同學,你好 檢查科目余額方向是否異常 往來科目的余額方向有明確規(guī)則,一旦反向,大概率出錯: 應(yīng)收賬款、預付賬款:正常余額在借方,若出現(xiàn)貸方余額,說明可能錯記為“預收”或“應(yīng)付”。 應(yīng)付賬款、預收賬款:正常余額在貸方,若出現(xiàn)借方余額,可能是應(yīng)“應(yīng)收”卻記成了“應(yīng)付”。 避免同一客商多頭掛賬(關(guān)鍵風險點) 這是最常見的錯誤之一:同一個客戶或供應(yīng)商,既在“應(yīng)收”又在“預收”掛賬,導致數(shù)據(jù)混亂。
2026-04-05 10:19:27
借:預收賬款貸:應(yīng)收賬款,相同單位科目合并即可的
2018-07-13 10:41:04
學員,您的分錄是正確的。這是由于發(fā)票沒有收到,所以應(yīng)付帳款的貸方?jīng)]有發(fā)生額,預收帳款的本期也沒有發(fā)生額,但只要收到發(fā)票,就可以把預收帳款的本期借方科目的金額轉(zhuǎn)到應(yīng)付帳款的貸方科目中。即貸預收帳款,借應(yīng)付帳款,結(jié)果也是一樣的。
2023-03-17 13:41:51
嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-03-07 09:44:38
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