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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-13 11:12

差異原因:前期 2070.57 抵減額稅局前期已申報抵扣,但你賬面 4 月才補做,賬稅時間差;再加銷項 / 進項 / 差額抵減賬面和申報表口徑不一致。
查賬步驟:
導出 4 月增值稅明細賬,核對銷項、進項 13479.85、銷項抵減 10922.30
核對前期申報表:2070.57 是否已提前申報抵減
修正:前期已抵減的,本期賬面沖銷該筆抵減即可

清風戀雨 追問

2026-05-13 11:31

老師2月底的時候賬上的銷項抵減是29497.96稅局申報的銷項抵減金額是31568.53含稅抵減金額是557710.74進項是13018.87轉出未交增值稅是11398.29銷項稅額是53915.12今年3月我申報的數據是銷項抵減稅額3079.71,銷項稅額23629.92進項19036.82轉出未交增值稅1513.39
四月銷項稅額是21581.14銷項稅額抵減10922.3含前期缺的2070.57本期實際抵減的稅額8851.73,進項稅額13479.85

清風戀雨 追問

2026-05-13 11:31

老師前期的稅局是已經抵減,但我應該是要補在賬上呀

樸老師 解答

2026-05-13 11:33

2 月賬上抵減比稅局少2070.57(前期無票稅局已申報抵減),造成賬稅差;
4 月稅局只抵8851.73(2070.572 月已抵),應交稅1483.47;
你賬面 4 月多記 2070.57 抵減,沖銷該筆即可,賬稅就一致。

清風戀雨 追問

2026-05-13 11:41

這個怎么做賬呢?抵減的

清風戀雨 追問

2026-05-13 11:41

目前是有抵減的就是做在銷項稅額抵減里面

樸老師 解答

2026-05-13 11:46

這個直接就抵減了哦
賬上不是負數的銷項嗎也是抵減了

清風戀雨 追問

2026-05-13 12:39

老師那我賬上應交增值稅是-4304.48這樣是沒有問題的對吧

樸老師 解答

2026-05-13 12:41

同學你好
這個沒事的

清風戀雨 追問

2026-05-13 12:42

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2026-05-13 12:42

滿意請給五星好評,謝謝

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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