老師,我們是旅游行業,前期稅局申報的差額有2070.57的可抵減稅額沒有取得可抵減的發票,4月份有發票了我做了可抵減的發票稅額2070.57另外當月做的可抵減的稅額是8851.73,含稅金額是1563806.56,當期抵扣的進項稅額是13479.85,本期的含稅銷售額是420732.57,抵減后稅局系統要交1483.47,我做賬把1483.47做進應交稅費轉出未交增值稅1483.47但目前我賬上顯示我的應交增值稅為4304.88但實際稅局沒有留抵稅額,這個我怎么去查賬?
清風戀雨
于2026-05-13 11:07 發布 ??59次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2026-05-13 11:12
差異原因:前期 2070.57 抵減額稅局前期已申報抵扣,但你賬面 4 月才補做,賬稅時間差;再加銷項 / 進項 / 差額抵減賬面和申報表口徑不一致。
查賬步驟:
導出 4 月增值稅明細賬,核對銷項、進項 13479.85、銷項抵減 10922.30
核對前期申報表:2070.57 是否已提前申報抵減
修正:前期已抵減的,本期賬面沖銷該筆抵減即可
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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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