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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-13 11:43

實操上中小企業普遍這么做:按收入固定比例(成本 80%、費用 20%)倒推做賬,避免成本倒掛、只有費用沒成本,報表好看、稅負平穩。
合規邊界:
有真實業務、真實存貨 / 出入庫、真實票據支撐,適度調節沒問題;
完全無依據、虛增成本、亂分攤、白條抵成本,屬于虛列成本,稽查風險大。
你可以這么落地:
每月先預估收入,按 80% 框定成本總額,再分攤到料工費;費用控制在 20% 內,提前規劃票據、分攤比例,不要事后硬調。

追問

2026-05-13 11:49

假如這個季度成本票開多了,利潤成了負數,稅負率怎么辦,這樣就沒有稅交

樸老師 解答

2026-05-13 11:52

這個沒辦法
只要按實際業務來做的話就不用管稅負率

追問

2026-05-13 11:54

如果我想控制稅負率的話,就在取的發票的時候做好計劃了是吧

樸老師 解答

2026-05-13 11:59

對的
得提前計劃好

追問

2026-05-13 12:42

老師,我還想了一個問題,比方一季度成本不夠,我暫估了,但到年底我發現其他季度有多的成本票,大于我暫估的金那個額,這時候,我也不用管,只需要匯算清繳調增暫估的那個數,最終不用補稅

樸老師 解答

2026-05-13 12:42

同學你好
對的
按暫估的金額紅沖了然后再按發票金額做就行了

追問

2026-05-13 12:46

不是這個意思,是我暫估的這個發票永遠不來了,屬于虛假暫估,其他季度的成本有多開且大于我暫估金額的,從全年來看,我匯算時調增就好,不涉及補稅

樸老師 解答

2026-05-13 12:49

那你直接匯算清繳調增就可以了

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一、將收入轉入本年利潤,分錄是: 借:主營業務收入 借:其他業務收入 借:營業外收入 借:投資收益 貸:本年利潤 二、將成本和費用轉入本年利潤,分錄是: 借:本年利潤 貸:管理費用 貸:財務費用 貸:銷售費用 貸:營業外支出 貸:稅金及附加 貸:主營業務成本 貸:其他業務成本 三、將本年利潤轉入利潤分配,分錄是: 1、借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 2、借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
2021-05-25 09:10:10
敏感清夜這個沒有金額嗎
2023-12-17 09:56:28
您好,成本分錄,借主營業務成本,貸庫存商品700,應付職工薪酬等。若老師屬于員工,則提成計入工資。借主營業務成本240 貸應付職工薪酬240。
2020-06-16 18:43:51
你好,分別是按科目余額轉入本年利潤,不需要計算
2022-11-25 14:43:39
你好 原來沒記,現在補記行??
2022-02-12 11:50:24
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