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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-05-14 15:08

您好,收到的發票是15000還是20000了

追問

2026-05-15 11:40

我們是物業公司,物業公司收客戶的本來是20000元,現在優惠只收到15000元。這5000需不需要提現?

劉艷紅老師 解答

2026-05-15 11:43

按20000入賬,不用支付的5000轉到營業外收入中

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相關問題討論
借預付賬款貸銀行存款,然后按月分攤,借管理費用貸預付賬款。
2022-02-15 16:06:24
這個金額不大,可以直接確認為費用的
2022-01-06 11:48:47
您好 借:銀行存款 貸:營業外收入(其他收益 遞延收益) 需要繳納企業所得稅
2022-04-24 14:58:46
你好,借;庫存現金,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
2019-11-12 14:41:06
借管理費用 貸其他應付款
2019-12-24 17:07:38
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