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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-15 10:06

老師正在計算中,請同學耐心等待哦

果粒橙 追問

2026-05-15 10:22

老師你好,現在的系統的科目余額表是現在錄的期初數據,之前的財務沒有科目余額表,只有7月份的資產負債表和利潤表。

樸老師 解答

2026-05-15 10:24

不用改,直接沿用應付賬款,不用調成預付賬款
7 月憑證用應付賬款,8 月期初直接抄 7 月資產負債表余額,科目保持一致即可,不強制換科目;
代理記賬費屬于服務類費用,實務里應付、預付都能用,不影響報表、不影響報稅;
你只有 7 月報表,嚴格按報表科目余額錄入,不要自行調整科目,避免試算不平。

果粒橙 追問

2026-05-15 10:38

老師,我剛才把分攤的房租和展會改成預付賬款了,這兩個和分攤的代理記賬費不一樣是吧

樸老師 解答

2026-05-15 10:42

同學你好
是的,不一樣,按月攤銷計入費用

果粒橙 追問

2026-05-15 11:07

分攤的房租,分攤的展會,和分攤的代理記賬費,不一樣嗎?

果粒橙 追問

2026-05-15 11:08

我明白了,分攤的房租是記到其他應付款里面的,需要改過來

樸老師 解答

2026-05-15 11:18

同學你好
對的,是這樣的哦

果粒橙 追問

2026-05-15 11:48

老師,7月的憑證,展會付款時用的其他應付款55438。分攤用的其他應付款4619.83,分攤房租用的其他應付款22083.33.還有資產負債表7月的其他應付款是5283468.13-(55438-22083.33-4619.83)我減去了上面之后,其他應付款變成了5254733.29?我現在期初不平,怎么辦?不設其他應付款的二級科目可以嗎

樸老師 解答

2026-05-15 12:00

其他應付款要有明細科目的

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你好同學,只填應付賬款 總額就可以的同學
2022-05-18 17:30:31
您好! 借:預付賬款 貸:銀行存款
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你好,應付賬款是負數了,表示你提前支付的,對方應該是沒有給你貨物,或者是沒有給你開發票,開進來之后借庫存商品貸應付賬款。
2024-03-01 10:35:28
你好,沒有取消,只是有些規模不大的企業可以用應收應付科目代替而已,如果企業要用預收預付可以用的
2018-10-31 08:50:46
借:成本 貸:預付賬款
2022-04-15 15:00:01
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