

你好老師 福利進項稅 不能抵扣 我該怎么做賬務處理 食堂購買食材 未稅5575.22 稅額 724.78 這個發票我沒抵扣 正常做賬 借 管理費用-福利費5575.22 進項稅-724.78 貸 應付賬款-中行 這個進項稅沒抵扣 怎么做分錄 老師給一個完整的
答: 同學你好 這個進項轉出就可以了
將已認證但不得抵扣的進項稅額轉出賬務處理:借:管理費用-福利費,貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),借方做管理費用是指不能抵扣的進項稅額需轉作成本?
答: 對的是的是這個意思的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 請問去年做的福利費進項抵扣了 今年可以做進項轉出嗎?具體的賬務處理怎么做???
答: 借:管理費用 貸:應交稅費-進項轉出








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董孝彬老師 解答
2026-05-17 22:35