請(qǐng)問(wèn)老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時(shí)間 問(wèn)
您好,僅12月參保,無(wú)法證明全年穩(wěn)定就業(yè)。 答
按規(guī)定領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照30天內(nèi)要辦稅務(wù)登記。逾期補(bǔ)登, 問(wèn)
您好,現(xiàn)在注冊(cè)好工商,就開通稅務(wù)了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報(bào)了無(wú)票收入56 問(wèn)
你好,開局發(fā)票后申報(bào)沖紅的 答
老師,補(bǔ)繳的以前年度稅款不影響當(dāng)年的利潤(rùn),只影響 問(wèn)
你好,只能網(wǎng)上更正申報(bào)才可以扣除 答
出口退稅協(xié)查憑證不復(fù)印直接在軟件打印可以嗎 問(wèn)
你好可以的,直接打印更方便的 答


您好,我公司一直虧損,涉及到調(diào)整以前年度的賬,用了以前年度損益科目,以前年度損益在借方,調(diào)減利潤(rùn),那么這樣還需要調(diào)整所得稅嗎?
答: 你好,不產(chǎn)生利潤(rùn),不補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話,可以不用調(diào)整。
請(qǐng)問(wèn)6月交16年的所得稅也是用以前年度損益科目嗎?
答: 您好,不是的,一般是直接記入所得稅科目,計(jì)提時(shí),借:所得稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸;銀行存款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!請(qǐng)問(wèn)因調(diào)整20年的累計(jì)折舊科目后,涉及到以前年度損益調(diào)整科目,紅沖分錄,借:固定資產(chǎn)10萬(wàn),貸:實(shí)收資本10萬(wàn)。沖減折舊,借:累計(jì)折舊20566,貸:以前年度損益調(diào)整20566 計(jì)提所提稅:借:以前年度損益調(diào)整514.15,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅514.15 借: 以前年度損益調(diào)整20051.85,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)20051.85,然后企業(yè)所得稅費(fèi)用這個(gè)科目的借貸方不能增加這個(gè)補(bǔ)提的所得稅514.15元,老師是不是少做了一筆分錄?還是做錯(cuò)了?
答: 您好!這個(gè)沒(méi)涉及到所得稅費(fèi)用呀,都是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的
以前年度損益調(diào)整屬于損益類科目,余額方向是收入還是支出呢增加此科目時(shí)用,如果增加到5801所得稅費(fèi)用后邊的話,代碼取5901還是5802呢問(wèn)問(wèn)?
請(qǐng)問(wèn):上年的費(fèi)用,今年入賬,是做以前年度損益調(diào)整嗎?如果做這個(gè)科目,報(bào)季度所得稅時(shí),是不是可以抵以前年度啊,少交稅呢?
老師,麻煩問(wèn)下添加以前年度損益調(diào)整在那個(gè)科目?在損益類所得稅費(fèi)用后面單獨(dú)列一個(gè)一級(jí)科目嗎?








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