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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-18 16:45

你好,那就這么做賬借庫存現金60000  貸預付賬款60000

哆啦 追問

2026-05-18 16:46

這樣不就等于告訴稅務局,庫存現金是假的嗎?老師

東老師 解答

2026-05-18 16:46

但是您只能是這么調整,要么就是預付賬款轉營業外支出里面,就說前面做賬做錯了

哆啦 追問

2026-05-18 16:47

轉到營業外支出,需要企業所得納稅調增的哦

東老師 解答

2026-05-18 16:48

對,肯定是要調整的

哆啦 追問

2026-05-18 16:51

調到營業外支出不更明顯了嗎?老師,這個60000一直掛在預付賬款的借方余額,現調到營業外支出不就等于說這錢收不回來了,對方不退給我們了嗎

東老師 解答

2026-05-18 16:51

對,我覺得就按照最開始做賬那么調整,看著還正常

哆啦 追問

2026-05-18 16:55

借:庫存現金60000 貸:預付賬款60000,就是對方把現金還回來了。是這樣吧?老師

東老師 解答

2026-05-18 16:57

也不是,就等于說之前做賬記錯科目,而不是對方退回來的

哆啦 追問

2026-05-18 17:21

說明現金沒有盤點

東老師 解答

2026-05-18 17:21

對,就等于是做賬做錯了唄,就這么解釋

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相關問題討論
您好,按照你的走,這樣更規范
2022-01-27 14:57:56
你好,這個就是你發生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
你好,。你好,把原來錯誤的分錄紅沖,然后做正確分錄就可以了。 如果是手工帳及貸方也可以。
2022-01-14 09:10:12
你好,可以的,你可以計入成本。
2025-04-07 17:04:07
你好;? ?那你要做車輛登記? ; 以及 消費的記錄 來確定每個車輛的費用的 ; 你只能用表格來體現的 ; 你賬上不單獨區分 ;不然你? 工作量 有點大的;? ?要做很多明細科目的??
2023-03-03 10:05:55
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