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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2026-05-19 10:46

你好,這個1000計入銷售費用核算的

追問

2026-05-19 10:54

入賬分錄怎么寫?下次客戶來消費又怎么去沖銷這筆賬?

暖暖老師 解答

2026-05-19 10:56

借銷售費用1000
銀行存款10000
貸預(yù)收款11000

追問

2026-05-19 11:03

這個客戶來消費了2400元,該怎么做這筆分錄

暖暖老師 解答

2026-05-19 11:03

借預(yù)收款2400
貸主營業(yè)務(wù)收入6%
應(yīng)交稅費銷項稅

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您好 您最好是聯(lián)系一下軟件售后 看能不能改期初數(shù) 大多數(shù)軟件 不能改期初數(shù)據(jù)
2018-12-22 10:37:07
按照開票的來做,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,按照開票的數(shù)量對應(yīng)的成本來
2020-05-18 17:25:00
學(xué)員你好,請稍等哦
2022-02-28 17:18:40
你好!月末銀行余額一定要賬實相符的。特別是收入,一定要與銀行保持一致(會計月末可以推遲幾天結(jié)賬) 不然稅務(wù)上也不好申報的。
2022-01-17 07:43:44
同學(xué)您好 ,借:銀行存款(或零余額賬戶用款額度) 貸:財政撥款收入 借:資金結(jié)存-貨幣資金(或零余額賬戶_.
2023-02-25 16:57:48
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