

期初建賬時 銀行余額錄入的金額比實際要少很多(老板報的金額搞錯了) 該怎么直接調(diào)賬呢?
答: 您好 您最好是聯(lián)系一下軟件售后 看能不能改期初數(shù) 大多數(shù)軟件 不能改期初數(shù)據(jù)
我想問下,我一套賬,我做賬的時候是根據(jù)開票做賬的,但是我出貨的跟我開票的不一樣,我應(yīng)該怎么處理比較好呢(我的意思是我公司開票是10萬,但是我當(dāng)月的實際出貨時100萬,而且開票的金額還不是當(dāng)月的那些出貨的金額,我應(yīng)該怎么入賬,不是開票不一致等問題,是一套賬,發(fā)貨時間跟開票時間不一樣,怎么做比較合理?是這個意思)
答: 按照開票的來做,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,按照開票的數(shù)量對應(yīng)的成本來
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,早上好。我們單位做賬和實際進賬會有一天左右時間差。比如月末最后一天,我們賬上余額比實際銀行余額會少幾筆收入。那一般這樣的情況是怎么處理比較好呢?月末銀行余額一定要賬實相符嗎
答: 你好!月末銀行余額一定要賬實相符的。特別是收入,一定要與銀行保持一致(會計月末可以推遲幾天結(jié)賬) 不然稅務(wù)上也不好申報的。





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2026-05-19 10:54
暖暖老師 解答
2026-05-19 10:56
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2026-05-19 11:03
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2026-05-19 11:03