老師,我發(fā)現(xiàn)我1月有幾筆賬做錯(cuò)了,沒有進(jìn)銷項(xiàng),可以直接反結(jié)賬修改嗎?
醉墨*煙貍
于2026-05-19 13:38 發(fā)布 ??24次瀏覽
- 送心意
劉艷紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2026-05-19 13:41
您好,如果反結(jié)賬修改,要更正報(bào)表
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反結(jié)賬
一、 功能簡(jiǎn)介
在進(jìn)行期末結(jié)賬操作以后,該會(huì)計(jì)期間的會(huì)計(jì)核算工作已經(jīng)完成,按規(guī)定將不能進(jìn)行已結(jié)賬會(huì)計(jì)期間的其他操作。但是如果因?yàn)檎`操作而必須進(jìn)行反結(jié)賬操作時(shí),可以使用“反結(jié)賬”功能返回到未結(jié)賬狀態(tài)。
二、 操作路徑
「賬務(wù)」→「輔助工具」→「反結(jié)賬」。
操作指南
1. 點(diǎn)擊窗口中的[確定],系統(tǒng)自動(dòng)開始[反結(jié)賬];
2. 將窗口中的“同時(shí)將結(jié)轉(zhuǎn)本期損益產(chǎn)生的記賬憑證刪除”選項(xiàng)打勾時(shí),在反結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)清除損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,否則系統(tǒng)保留結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證;
3. 如果使用本系統(tǒng)的“固定資產(chǎn)”功能來管理固定資產(chǎn),在進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時(shí),系統(tǒng)在反結(jié)賬時(shí)會(huì)提示將刪除當(dāng)期計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)憑證,并要求確認(rèn)。
2015-10-23 15:25:14
不能進(jìn)行跨年反結(jié)賬
2015-11-11 20:08:02
主要影響往來科目(如應(yīng)收 / 應(yīng)付賬款)的明細(xì)數(shù)據(jù),僅掛錯(cuò)和正確的兩個(gè)對(duì)方名稱余額會(huì)一減一增,一級(jí)科目總額、資產(chǎn)負(fù)債表總額都不變,同時(shí)要?jiǎng)h掉 2025 年 1 月的紅沖更正憑證,避免重復(fù)調(diào)整。
2025-10-22 10:06:06
你好,你在哪里過賬的,就去哪里反過賬
2024-04-09 16:21:03
你好,你先去取消反審核反記賬
2024-04-09 16:08:04
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