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????胡小兔
于2026-05-19 15:22 發(fā)布 ??25次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2026-05-19 15:23
您好,這個由廠家開負數(shù)發(fā)票
????胡小兔 追問
2026-05-19 15:25
我們開不了嗎
劉艷紅老師 解答
2026-05-19 15:26
是的,這個要由開票方開的,你們是購買方
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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公司從廠家拿貨,未銷售完退回,但是廠家不退錢,留到以后再進貨時使用,這筆分錄怎么做呢?
答: 你好,退貨跟之前分錄一樣金額負數(shù),未收款抵后期貨款的話可以計應付/預付。
老師你好,請問我們公司買原料是10萬元,廠家已經(jīng)把發(fā)票開給我們了,后來我們要退貨5萬元,這個票我怎么開
答: 退貨的銷售方給您開負數(shù)發(fā)票。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司退回商品給廠家,已付廠家貨款,怎么做賬
答: 同學原來的分錄紅字沖銷,讓廠家退款
用戶產(chǎn)生了退貨,我把貨又退回工廠,工廠換了另外一個型號的貨返給用戶,請問這帳怎么做?
討論
退貨一部分的單子,發(fā)票怎么處理呢?可以在下次出貨開發(fā)票的時候直接把退回部分的金額減去嗎?
老師,請問一下,我手里有個公司購進原材料生產(chǎn)產(chǎn)品銷售出去之后又退貨了,退貨開具了紅字發(fā)票退貨,但是購進的原材料進項我已經(jīng)抵扣,退貨回來的原材料我重新退回了廠家,進項我做了轉出這個賬務該怎么處理啊
老師,上個月我們銷售一批一商品。分錄如下借:應收帳款 11700 貸:主營業(yè)務收入 10000 應交稅費-銷項 1700借:主營業(yè)務成本 7500 貸:庫存商品 7500這個月發(fā)現(xiàn)貨有問題,退回來的貨款9000元,其它的貨都用掉了,公司又補了11700元的貨,其他的2700元算公司的,銷項票已經(jīng)抵扣了,請問要如何做分錄呢了
請問老師,客戶退貨只退發(fā)票和貨款,不退貨,想請問我們收到退票后該怎么處理呢,發(fā)票有庫存,實際又沒有貨,沒法退給廠家。
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 101256 個
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????胡小兔 追問
2026-05-19 15:25
劉艷紅老師 解答
2026-05-19 15:26