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送心意

馨羽老師

職稱初級會計師

2026-05-19 16:08

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相關問題討論
同學你好 原分錄負數紅沖暫估的 然后再按照發票來做
2023-05-10 14:18:44
您好, 這個要去更正匯算清繳的表
2024-06-22 16:24:20
您好同學,你年收入不超12萬的,你又不想退稅的,你就可以不申請退稅。
2022-03-25 12:43:11
你好,借利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項 貸應收賬款, 然后再做發票的借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項
2022-05-20 18:05:38
同學你好,如果是由于材料已入庫而未取得發票導致的暫估,會計可真實入賬,并不需要沖平。所得稅匯算清繳前還未取得發票時: 借:以前年度損益調整(實務中金額不大時直接記入所得稅費用) 貸:應交稅費-應交所得稅 待后期取得發票后,再在稅前追補扣除。
2022-02-19 22:07:39
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