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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-20 09:03

同學,你好 
那你預繳所得稅,預繳了多少?

Andlo 追問

2026-05-20 09:05

預繳了500這樣

小菲老師 解答

2026-05-20 09:06

同學,你好 
那沒事,你補繳企業所得稅就行

Andlo 追問

2026-05-20 09:08

計提了8萬是影響了利潤表吧,然后實際繳的就少了,實際補5萬,那賬務上怎么處理呢

小菲老師 解答

2026-05-20 09:09

同學,你好 
是的,計提多的,要紅沖

Andlo 追問

2026-05-20 09:12

要在12月紅沖嗎,還是繳費的時候做一筆紅沖,分錄是紅沖之前計提的在做一筆正確的是嗎

小菲老師 解答

2026-05-20 09:13

同學,你好 
繳費的時候做一筆紅沖 
 
分錄是紅沖之前計提的在做一筆正確的是嗎 
可以的

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相關問題討論
實際利潤額應與上一納稅年度應納稅所得額平均額一致,也就是上一納稅年度平均收入的總和除以12,得出的每月的平均收入,填入實際利潤額中即可。
2023-03-15 16:05:05
你好,第四季度預繳所得稅申報表里的實際利潤額,填寫12月份利潤表的利潤總額本年累計金額。
2022-03-25 19:23:39
一季度=50*0.25*0.2 二季度=100*0.25*0.2 三季度=100*0.25*0.2+200*0.5*0.2
2020-02-28 21:34:17
同學你好 根據規定,企業所得稅的計稅依據是應納稅所得額。而應納稅所得額,是指企業各個納稅年度的收入總額,減去不征稅收入和免稅收入,再減去各項扣除和允許彌補的以前年度虧損后的剩下金額。小稅點特別提醒:應納稅所得額并不是利潤表中的利潤總額哦,但兩者之間也有聯系。 應納稅所得額基本公式有直接法和間接法,直接法等于收入總額減去不征稅收入,減去免稅收入和各項扣除,再減去允許彌補以前年度虧損后的剩下金額;而間接法等于利潤總額(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-允許彌補以前年度虧損)加上或者減去納稅調整額。
2022-05-18 12:15:49
您好 比如企業債務重組確認的應納稅所得額100萬 當年總的應納稅所得額180萬 那這100萬在5個納稅年度的期間內,均勻計入各年度的應納稅所得額 每年可以扣除100/5=20
2022-12-13 08:24:56
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