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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-20 09:16

同學,你好 
是的,在CIF成交方式下,你向客戶收取的運保費通常被視為代收代性質,即你先墊付給貨代,再從業務收入中收回,這筆款項本身不構成你的主營業務收入。

明毅 追問

2026-05-20 12:13

那貨代開的發票我也不能入賬是嗎

小菲老師 解答

2026-05-20 12:14

同學,你好 
是的,代收代付,不入賬

明毅 追問

2026-05-20 13:57

老師,假如我本月要申報出口退稅,是增值稅內銷收入要小于外銷收入是嗎,形成留底才行,不是準備申報的單證齊全的外銷收入大于內銷收入

小菲老師 解答

2026-05-20 13:58

同學,你好 
假如我本月要申報出口退稅,是增值稅內銷收入要小于外銷收入是嗎, 
不是的,沒有這個要求

明毅 追問

2026-05-20 14:04

如果退稅的情況下是內銷收入小于外銷收入是嗎

小菲老師 解答

2026-05-20 14:05

同學,你好 
不是的,這和內銷與外銷大小比較沒有關系

明毅 追問

2026-05-20 14:09

形成退稅和什么有關系呢

明毅 追問

2026-05-20 14:09

什么情況下會出現退稅呢

小菲老師 解答

2026-05-20 14:09

同學,你好 
出口退稅的形成主要與企業的進項稅額、出口貨物的退稅率、企業類型(生產或外貿)以及“四流合一”合規性有直接關系。

明毅 追問

2026-05-20 14:31

是的,我是生產企業,我進項是夠的,可以形成留底,但只有外銷收入大于內銷收入才能形成留底吧

小菲老師 解答

2026-05-20 14:37

同學,你好 
不是。 
你的進項,內銷業務和外銷業務是要分開的,不能混在一起

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對于貨代墊付的運保費,如果貨代開票時將海運費和運保費都開給了公司,導致多開的發票,需要進行如下的賬務處理: 1.首先,需要檢查發票的金額是否正確,并與貨代進行溝通,確認多開部分的金額和原因。 2.如果確認是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應收賬款中扣除,并調整相應的會計科目。具體來說,需要將多開的金額從“應收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計入“營業外收入”或“其他業務收入”科目。 3.同時,還需要在賬務處理中記錄好相應的憑證和附件,以便日后審計和查賬。
2024-02-03 18:43:10
不合適,不符合發票開具與業務要求
2026-03-06 16:17:47
你們開的如果是藍字比紅字大那就是收入,如果是你們收的藍字比紅字大那就是成本
2020-03-11 16:04:05
你好,沖減你們的成本就可以。
2020-03-11 16:29:44
你好,你們代收代付別人的,然后保險公司給你單位開的發票,那車在你單位名下吧。
2023-11-05 12:12:56
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