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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-20 15:46

同學,你好 
后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 
是不抵扣,作費用了嗎?

小菲老師 解答

2026-05-20 15:49

同學,你好 
借:待認證進項稅 
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額

小菲老師 解答

2026-05-20 16:01

同學,你好 
借:費用 
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

小菲老師 解答

2026-05-20 16:20

同學,你好
不會,待認證進項稅你不是轉到進項里面了嗎?

小菲老師 解答

2026-05-20 16:44

同學,你好
你的分錄

借管理費用借待認證進項稅,貸銀行存款

借應交稅費應交增值稅進項稅額貸,待認證進項稅,

之后你說做進費用

借:費用 
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出



你看一下

好好學習 追問

2026-05-20 15:48

沒做費用,沒動,不知道怎么做分錄

好好學習 追問

2026-05-20 16:01

老師進費用怎么做

好好學習 追問

2026-05-20 16:16

老師那待認證進項稅一直有余額就在哪放著了,以后也不需要管了

好好學習 追問

2026-05-20 16:24

看不明白

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同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,這個手機是用在哪里的?
2022-10-08 13:44:13
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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