老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理費用借待認證進項稅,貸銀行存款,,完了當月我就結轉了,借應交稅費應交增值稅進項稅額貸,待認證進項稅,,,后期抵扣勾選的時候沒有這張發票,以后也不能勾選咯,老師,現在分錄怎么做?

好好學習
于2026-05-20 16:18 發布 ??30次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2026-05-20 16:19
這筆進項不能抵扣,要把已經轉入進項稅額的部分,轉回計入管理費用
沖掉進項稅,計入成本費用
借:管理費用
貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)
完整還原你之前的流程,幫你理清楚
收貨時
借:管理費用
借:待認證進項稅額
貸:銀行存款
當月轉入進項
借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)
貸:待認證進項稅額
現在無法抵扣,做上面那筆分錄,進項稅轉出進管理費用即可,不用調以前月份
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同學你好
這個可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,這個手機是用在哪里的?
2022-10-08 13:44:13
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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2026-05-20 16:28
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2026-05-20 16:34