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背影
于2026-05-22 10:24 發布 ??26次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2026-05-22 10:25
您好,你們是因為什么原因要收入,這個你沖暫估就可以
背影 追問
2026-05-22 10:36
寫錯了,不是收入,比如,暫估時借:庫存商品-低值易耗品-在庫貸:其他應付賬款老板(老板付的),領用結轉時,借:主營業務成本,貸:庫存商品-低值易耗品-在庫,次月到票,借庫存商品負數,貸:其他應付款老板負數。那結轉的主營業務成本要不要也沖銷
劉艷紅老師 解答
2026-05-22 10:39
收到發票,你只要沖成本就可以了,庫存商品不用=動
2026-05-22 10:43
借:主營業務成本負數,貸:其他應付款老板負數 這樣就可以對吧
2026-05-22 10:46
是的,這樣一正一負就可以了
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本月沒有收入也要結轉成本么?
答: 沒有收入不需要結轉成本的
暫估收入,同時結轉成本,下月初要沖回嗎
答: 您好 如果下月開具了發票 要沖回
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
沒有收入、期未要結轉成本嗎?
答: 你好,學員,沒有收入,不結轉的
請問如果當月沒有收入可以結轉成本嗎?
討論
按收入的百分之90結轉成本,應該怎么做?
結轉收入,就一定要跟著結轉成本嗎?
老師,成本結轉,結轉成本,收入費用等的結轉也要登記入賬?
請問老師確認收入的同時結轉成本,結轉成本是成本增加,結轉費用費用卻減少了,這個有點搞糊涂了,請問怎么理解這個結轉呢?
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 101256 個
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2026-05-22 10:36
劉艷紅老師 解答
2026-05-22 10:39
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2026-05-22 10:43
劉艷紅老師 解答
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