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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-22 13:56

不對
要先吧進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅
然后轉出未交增值稅結轉到未交增值稅

悠揚 追問

2026-05-22 14:00

之前離職的會計是這樣做的,那這個月結轉增值稅的分錄具體怎么寫呢,這是現在科目余額表上增值稅的數字,進行有余額是可以下個月勾選抵扣的

樸老師 解答

2026-05-22 14:04

這樣做不太好,沒有轉出未交增值稅了

悠揚 追問

2026-05-22 14:05

嗯,因為跟老師在課上說的不一樣,所以來問一下,我這個月怎么寫呢

樸老師 解答

2026-05-22 14:12

借銷項
貸轉出未交增值稅
借轉出未交增值稅
貸進項
然后轉出未交增值稅結轉到未交增值稅

悠揚 追問

2026-05-22 14:23

老師,還有個預繳的增值稅的這樣寫對嗎

樸老師 解答

2026-05-22 14:24

 預交增值稅轉入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸應交稅費-未交增值稅 
這樣達到抵消的效果。

悠揚 追問

2026-05-22 14:30

老師,可以用上課時老師用的這種簡便點的方法嗎

樸老師 解答

2026-05-22 14:32

同學你好
這個可以的
但是你這個沒有進項和銷項結轉到轉出未交增值稅的分錄

悠揚 追問

2026-05-22 14:34

這個老師上課說到年底再把銷項和進項相反方向結轉平了就行。按這種方法的話,預繳的增值稅怎么寫呀

樸老師 解答

2026-05-22 14:42

同學你好

預交增值稅就是按我給你的分錄

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你好,是一般納稅人單位銷項稅額,進項稅額的月末結轉??
2022-01-25 15:13:46
你好 這個可以看一下會計學堂的資料的 結轉增值稅的會計分錄是什么 http://www.job5191.cn/wenda/question_1451.html
2022-01-07 10:02:28
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅-減免稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-09-29 16:45:24
你好 一般納稅人做 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-02-18 14:28:33
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