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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-05-24 11:08

你好,計入職工教育經費

追問

2026-05-24 11:13

借:合同履約成本-間接費-職工教育經費
貸:應付職工薪酬-職工教育經費
借:應付職工薪酬-職工教育經費
貸:其他應付款-個人往來
老師,這樣對嗎?

暖暖老師 解答

2026-05-24 11:15

是的,會計分錄是對的

追問

2026-05-24 11:16

好的,謝謝

暖暖老師 解答

2026-05-24 11:18

不客氣祝你工作順利

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被掛靠方: 1、內賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業務收入(掛靠收入) 貸:其他應付款-掛靠方 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商: 借:其他應付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬): 借:主營業務成本 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 掛靠方: 根據開具給被掛靠方的發票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2018-08-03 10:10:45
借工程施工間接費用,勞保 貸銀行存款
2022-04-12 11:32:06
同學您好,如果可以的話,您自己先寫一下試試,然后發我給您檢查
2022-04-10 08:51:31
您好!這個借待處理財產損益 貸應收賬款 借營業外支出 貸待處理財產損益
2022-06-24 14:40:58
借應交稅費預交增值稅, 城建稅, 地方教育 教育附加 貸,銀行存款。
2022-03-16 16:05:58
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