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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-05-27 13:43

你好,外購商品→職工福利不視同銷售 
 
只有自產/委托加工貨物發福利,才視同銷售繳增值稅
?
外購:進項稅額不能抵扣;已抵扣必須做進項轉出

丹15271081137 追問

2026-05-27 13:46

老師,分錄如下 ,借:應付職工薪酬500元
                                 貸:庫存商品442.48元
                                        應交稅費-應交增值稅(進項稅)57.52元,
老師,對嗎?

暖暖老師 解答

2026-05-27 13:47

是的會計分錄是對的

丹15271081137 追問

2026-05-27 13:48

老師,商品已經出庫,發生所有權轉移,是不是視同銷售?

暖暖老師 解答

2026-05-27 13:48

不是!借:應付職工薪酬500元
貸:庫存商品442.48元
應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)57.52元,

暖暖老師 解答

2026-05-27 13:49

進項稅額不可以抵扣,需要轉出

丹15271081137 追問

2026-05-27 13:59

老師,要開票嗎?
不開票是不是還在公司倉庫里?

暖暖老師 解答

2026-05-27 13:59

不開票的,申報未開票

丹15271081137 追問

2026-05-27 14:04

申報未開票,是不是還要交增值稅?

暖暖老師 解答

2026-05-27 14:04

我說錯了!購進的進項轉出,先勾選再轉出

丹15271081137 追問

2026-05-27 14:08

老師,商品所有權發生轉移,不在公司倉庫,怎么證明該商品不在公司倉庫?

暖暖老師 解答

2026-05-27 14:09

發給員工的有領用人員花名冊

丹15271081137 追問

2026-05-27 14:23

明白了,謝謝老師!

暖暖老師 解答

2026-05-27 14:23

不客氣祝你工作順利

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相關問題討論
你好,借管理費用福利費,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬福利費就可以不用分的那么詳細。 工資的時候借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。
2021-05-19 14:57:05
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
沒錯是要調增的,同學
2022-03-22 16:02:59
你說的完全正確!公司開座談會,買給員工吃的糕點跟水果可以入職工福利費
2022-02-28 16:18:37
管理費用/銷售費用/制造費用下的-職工福利費
2023-11-27 17:06:15
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