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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-05-29 14:17

您好,你是調增收入了嗎?

魁梧的路人 追問

2026-05-29 14:19

對,專管員說我們25年繳納的所得稅少,讓做一些無票收入,我就想問問在哪個表調增不涉及增值稅

劉艷紅老師 解答

2026-05-29 14:20

這個你要更正最后一個月的增值稅收入,這個要交增值稅的

魁梧的路人 追問

2026-05-29 14:22

本來匯算清繳我們是要退所得稅的,但是專管員說我們交的少,還要補交一部分所得稅,就想問問怎么操作不涉及增值稅

劉艷紅老師 解答

2026-05-29 14:27

你調增成本就可以了,不要動收入

魁梧的路人 追問

2026-05-29 14:29

調增成本不就成了成本多,收入少了嗎,我怎么有點不明白啊,老師,請明示

劉艷紅老師 解答

2026-05-29 14:43

這個調增成本的意思是賬上是做賬了,稅收不允許抵扣,所以就要調增,是這個意思

魁梧的路人 追問

2026-05-29 14:47

哦,貌似明白了,謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2026-05-29 14:47

好的,好的,明白了就好

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相關問題討論
這個談不上納稅調增調減,本身就是要計入應納稅所得額的。
2020-05-23 11:44:01
同學你好 這個是的哦?
2023-05-27 06:31:32
當前的規定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會針對視同銷售自動計算應繳納的增值稅。
2023-03-21 10:50:13
你把握一個原則:計提的減值損失是不能稅前扣除的,只有在發生當年才能扣除。
2022-05-19 10:23:34
到稅務局申請 稅務局會發內部匯算清繳表格給12張 把所有表格填寫完畢 后 會在90天內由專人對你所填表格中 收入 和成本等項目進行核實 清算
2022-03-11 18:21:57
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