老師,公司為苗木公司,2025年出了三種苗,共3萬,當時沒 問
苗是25年,現在合同、票是26年的,怎么處理? 答
老師,2025年12月開了發票,發票上有兩臺,出口了一臺, 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
你好,我是四十二期的學生,零基礎小白,我不知道從哪 問
你好,課程的問題您可以直接咨詢咱們的客服呢 答
老師 我想問一下財務工作,怎么做才不容易被替代呢 問
跳出基礎核算 擺脫記賬、開票、報稅等重復事務,深耕賬務梳理、風險把控、成本管控。 掌握業財融合能力 懂業務流程,能結合經營數據做分析、提優化方案,不只埋頭做賬。 深耕專項技能 主攻稅務籌劃、高新 / 研發加計扣除、匯算清繳、資金管理、內控、審計對接等高階模塊,形成不可替代的專長。 精通工具與系統 熟練 Excel 高階函數、財務軟件、ERP、電子稅務局,提升效率,能處理復雜數據與系統問題。 把控風險 %2B 合規 熟悉財稅政策,提前排查稅務、賬務、用工風險,幫企業規避損失,這是核心價值。 提升綜合軟實力 加強溝通、統籌、復盤能力,能對接各部門、應對檢查、統籌財務事項。 持續更新知識 跟進新政、考證進階(中級、CPA、稅務師等),保持專業競爭力。 答
小規模納稅人開了專票就要交增值稅嗎 問
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月底增值稅 進項銷項處理分錄 借:增值稅銷項 貸:增值稅進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 請問這里的進項銷項是本月發生額還是余額
答: 同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
老師您好,結轉進項稅和銷項稅這樣做分錄對嗎,借:應交增值稅-銷項稅,借:應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交增值稅-進項稅,貸:應交增值稅-未交增值稅
答: 同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師麻煩問一下,21年增值稅進項稅額有剩余,是否可以在22年使用
答: 你好;? 可以留抵的。 可以的? ?






粵公網安備 44030502000945號



潔凈的金針菇 追問
2026-06-01 11:12
劉艷紅老師 解答
2026-06-01 11:13
潔凈的金針菇 追問
2026-06-01 11:15
劉艷紅老師 解答
2026-06-01 11:16