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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-06-09 09:32

同學,你好 
費用報銷是業務經辦部門在業務發生取得原始憑據后,按規定審批程序,將個人因公墊付的支出報請上級審批的財務活動 
 
 
部門初審:報銷人填完報銷單并簽字后,先由本部門負責人復核簽字,確認業務真實性。 
財務審核:財務部會計/財務經理對報銷單據、發票合規性進行嚴格審核,符合標準則簽字后提交總經理審批;不符合標準且無法提供批準文件的,直接退回報銷單據。

小菲老師 解答

2026-06-09 09:32

暫估入賬是遵循權責發生制和實質重于形式原則,在業務已經實際發生但尚未收到合規發票等入賬憑證時,按合理估計金額提前入賬,以真實反映當期成本費用/資產的會計處理方式。 
 
最常見于存貨采購,也適用于已投入使用但未竣工結算的固定資產、跨年度未取得發票的費用。

小菲老師 解答

2026-06-09 09:32

收入確認的核心原則是:企業應當在履行了合同中的履約義務,也就是客戶取得相關商品或服務的控制權時,確認收入。

海洋 追問

2026-06-09 18:31

沒看懂什么意思

小菲老師 解答

2026-06-09 18:49

同學,你好
哪個沒有看懂?

海洋 追問

2026-06-09 20:43

都沒看懂

小菲老師 解答

2026-06-09 20:51

同學,你好
那一個一個來

費用報銷是什么意思?

費用報銷是業務經辦部門在業務發生取得原始憑據后,按規定審批程序,將個人因公墊付的支出報請上級審批的財務活動 就是員工拿著發票,經過審批,去財務部拿錢

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預付房租 借:其他應收款-房東 5 貸:銀行存款 5 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租 按不含稅10萬計提 收到發票 借:預付賬款-房租? 不含稅 ???? 應交稅費-增值稅-進項 貸:其他應收款-房東5
2024-10-23 17:22:15
按以下思路做 預付房租 借:其他應收款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租 收到發票 借:預付賬款-房租 ? ? ??應交稅費-增值稅-進項 貸:其他應收款-房東
2024-10-23 17:19:27
一、暫估入賬 支付 5 萬元場地費時: 借:預付賬款 50000 貸:銀行存款 50000 暫估剩余未付的場地租賃費用: 借:管理費用 / 制造費用等(根據場地用途確定科目)150000 貸:其他應付款 —— 暫估場地租賃費 150000 二、每月攤銷 計算每月攤銷金額: 合同總金額 20 萬,假設租賃期限為 10 年(120 個月),則每月攤銷金額為 200000÷120≈1667 元。 每月進行攤銷的賬務處理: 借:管理費用 / 制造費用等(根據場地用途確定科目)1667 貸:預付賬款 1667 當后續支付剩余場地租賃費用并收到發票時,先沖銷暫估分錄,再按照實際金額入賬。 沖銷暫估分錄: 借:管理費用 / 制造費用等(根據場地用途確定科目)-150000(紅字) 貸:其他應付款 —— 暫估場地租賃費 -150000(紅字) 收到發票支付剩余款項時: 借:管理費用 / 制造費用等(根據場地用途確定科目)150000 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(如有) 貸:銀行存款 150000
2024-10-23 17:04:21
你好,學員,沖回暫估,重新按照報銷做賬
2022-03-02 11:12:05
你好同學,需要有報銷人簽字,審核簽字,會計主管,部門領導等相關領導簽字
2023-01-06 17:14:42
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