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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-06-26 10:41

你好,過次頁這里也要有累計數字的,不可以空著

星&磊 追問

2026-06-26 10:48

那過次頁這里那個累計數是填什么呢?填三月份的發生額嗎還是說把1月2月,3月的累計都加起來了

暖暖老師 解答

2026-06-26 10:49

本月累計數字是這里

星&磊 追問

2026-06-26 11:26

老師過次頁是本月累計還是寫本頁累計呢,我這個寫的是本頁累計,對不對

暖暖老師 解答

2026-06-26 11:27

是的,寫的是本頁次累計

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相關問題討論
同學你好,增值稅那里有點問題,增值稅應該是先結轉然后再繳納。  1、結轉進項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)     貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   2、結轉銷項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)     貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   3、根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時:   借:應交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2022-03-29 16:57:25
計稅基礎就填資產原值,兩者是一樣的
2019-05-20 09:34:18
你好,學員,發送的是原圖嗎,看不太清
2022-01-12 16:55:24
你好,借長期股權投資3000,累計折舊1800貸固定資產3000庫存商品500,應交稅費應交增值稅273,資本公積1027
2024-05-29 19:48:33
您好,會計分錄如下 借:銀行存款123259.5 財務費用2515.5 貸:應收賬款125775
2022-07-18 14:43:53
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