

老師其他應(yīng)付款——后面的明細很多、記明細帳時要分開一個一個記嗎
答: 是的
金碟如何導(dǎo)出負債內(nèi)其他應(yīng)付款往來單位明細表
答: 找到其他應(yīng)付款,導(dǎo)出下面所有明細科目的1-12月的數(shù)據(jù)就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教一下您:25年的4月份接手建了一盤賬,其他應(yīng)付款的明細賬和初始余額今天發(fā)現(xiàn)沒有錄完整,原本是其他應(yīng)付款有24個明細科目和借貸方余額,但是呢,我們同事只把它總的一個就是其他應(yīng)付款的貸方減借方后的余額錄在其中一個明細科目下了,現(xiàn)在我們還沒開始做25年12月份的賬,想看一下這種情況怎么調(diào)整一下啊?
答: 你好,其他應(yīng)付款余額不對,那還有另一個科目呢。要不借貸不平,不是你另一個科目調(diào)整的是哪一個?









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