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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-09-12 14:24

您好!可以的。借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬。

319800380 追問

2018-09-12 14:30

是不是還要做一個借應付職工薪酬    貸   庫存現金

宋生老師 解答

2018-09-12 14:32

您好!是的。是要做這個。

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相關問題討論
您好,是地方旅游公司接我們團吧 借:主營業務成本 貸:應付
2024-03-06 17:25:27
你好,旅**業的收到的發票,具體是什么內容的發票呢?
2022-03-14 20:54:53
您好!計入營業外收入就可以了。
2016-10-12 11:18:23
你好? ?借銀行存款貸主營業務收入 -無票收入? 應交稅費-應交增值稅
2021-08-13 09:36:47
你好,需要取得形式發票,而且是全稱才可以入賬 核算的
2017-12-20 14:30:20
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