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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2018-12-07 10:17

老師可以回復一下嗎

木木 追問

2018-12-07 11:36

我還像問一個問題,就是說以后這包這邊不是說由稅務征收嗎,我社保上邊填寫的工資是2120,那我發放的工資還有申報個稅,最好都是2120嗎

木木 追問

2018-12-07 14:38

老師那如果我是工資申報2120的話,但是不走銀行賬,但是沒有備用金,是老板自己賬戶發放的方式我怎么記賬呀!

木木 追問

2018-12-07 15:15

老師這筆帳我是走現金帳,貸其他應付款-法人,還是以法人名義先現金存入一部分之后再銀行發放呢,那個比較好

木木 追問

2018-12-07 15:44

我是說,本來是不發工資的,但是不發工資只交保又不好,所以,我做賬的話,我是讓他給我錢,我從對公戶上發給他,還是他不給我錢,我也不發工資,直接借:應付職工薪酬,貸:其他應付-法人

木木 追問

2018-12-07 16:48

那不發工資,一直掛法人的賬,還是他給我發了好

小楊老師 解答

2018-12-07 11:20

是的,購買社保的人就是和公司存在勞務應聘關系的,所以工資表上也是要他的工資的,也要發他工資的

小楊老師 解答

2018-12-07 11:37

是的,工資和社?;鶖翟瓌t上應該是一致的

小楊老師 解答

2018-12-07 14:43

借:應付職工薪酬,貸:其他應付賬款

小楊老師 解答

2018-12-07 15:34

你不是說你們沒有備用金嗎?如果貸:庫存現金,那么你們現金余額就是負數啦

小楊老師 解答

2018-12-07 15:49

不發工資,直接借:應付職工薪酬,貸:其他應付-法人

小楊老師 解答

2018-12-07 16:51

然后,你們給你法人轉賬平往來啊

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