

請問有一張收到的專票上個月漏掉了,做賬當(dāng)成普票做了(借管理費用,貸銀行存款),也沒有做認(rèn)證,這個月想抵扣掉,怎么做賬?
答: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 借:管理費用 負(fù)數(shù)
老師您好,繳納社保時,老會計這樣做賬的:借 其他應(yīng)交款 貸 銀行存款 在月底時計提社保:借管理費用 貸 其他應(yīng)交款。這筆憑證有毛病嗎?
答: 你好,這個分錄不對,應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬來。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒有收到物管費發(fā)票,但銀行賬單上有支付記錄,能直接做,借:管理費用,貸:銀行存款 嗎?
答: 你好,這個會給你們發(fā)票嗎?








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