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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-04-16 06:29

你好
按吸收合并來處理
借 被合并方的資產科目
  貸 被合并方的負債及權益科目

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相關問題討論
根據他們的科目余額直接出憑證就是了
2022-02-16 11:05:51
你好,學員,這個是兩個公司合并嗎
2022-01-29 20:32:36
按被合并的工會賬目余額做分錄 借:資產 貸:負債 權益
2022-05-16 18:15:26
你好,保持其中一個,借甲 貸乙 或者借乙 貸甲 這樣就可以報一個了 也可以用紅字借方貸方做。
2023-08-28 09:58:02
你好 一般是以外賬為基礎,在一年的時間內,將內帳的數據逐步調整到外賬
2022-02-14 07:40:59
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