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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-05-22 14:27

根據你原收到代理貨款的業務處理,可以不反映代理進口貨款業務,如下
借:應收賬款-代理費 4000
貸:主營業務收入 3773.58
貸:應交稅金 226.42 
因為在收到代理貨款和支付貨款時一般應該已經做了應收應付的處理

腹有詩書氣自華c 追問

2019-05-22 14:47

那開的代理進口貨物貨款不征稅的就不做分錄嗎?稅控盤有這金額?申報時咋申報呢?

三寶老師 解答

2019-05-22 14:49

不是說不征稅的就不用做分錄,而是你這個業務性質決定了不用做分錄。因為代理進出口是本來不需要開發票的。你申報時,在0稅率銷售額里申報

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你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2024-08-06 09:54:56
你好借銀行 貸收入?
2022-04-11 16:58:13
普通發票免稅,可以在會計分錄中記錄為減免稅額,用應交稅費-減免稅額,作為應交稅費最終金額。
2023-03-12 15:18:40
你好,是開具增值稅普票發票嗎
2023-07-25 15:00:14
。應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費。
2022-05-05 14:43:03
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