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腹有詩書氣自華c
于2019-05-22 14:14 發布 ??2381次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-05-22 14:27
根據你原收到代理貨款的業務處理,可以不反映代理進口貨款業務,如下借:應收賬款-代理費 4000貸:主營業務收入 3773.58貸:應交稅金 226.42 因為在收到代理貨款和支付貨款時一般應該已經做了應收應付的處理
腹有詩書氣自華c 追問
2019-05-22 14:47
那開的代理進口貨物貨款不征稅的就不做分錄嗎?稅控盤有這金額?申報時咋申報呢?
三寶老師 解答
2019-05-22 14:49
不是說不征稅的就不用做分錄,而是你這個業務性質決定了不用做分錄。因為代理進出口是本來不需要開發票的。你申報時,在0稅率銷售額里申報
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答: 你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
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答: 你好借銀行 貸收入?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
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答: 你好,是開具增值稅普票發票嗎
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討論
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三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
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腹有詩書氣自華c 追問
2019-05-22 14:47
三寶老師 解答
2019-05-22 14:49