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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-24 11:28

你好,是的,是用負數(shù)表示,而且你今后需要補計提0.01的稅款才是的

儲夏男 追問

2019-06-24 11:29

那我可以等有稅的時候,補提嗎?還是要當月處理掉?

鄒老師 解答

2019-06-24 11:37

你好,個人建議是及時補做計提分錄

儲夏男 追問

2019-06-24 11:42

沒有稅,也補做計提是嗎?

儲夏男 追問

2019-06-24 11:42

那補計提的分錄是?

鄒老師 解答

2019-06-24 11:49

你好,是的 
做你 之前計提稅費分錄,金額0.01就是了

儲夏男 追問

2019-06-24 11:50

不懂。借:營業(yè)稅金及附加  0.01     貸,應(yīng)交稅費0.01  ?

鄒老師 解答

2019-06-24 11:55

你好,具體是什么稅款的計提?

儲夏男 追問

2019-06-24 11:55

增值稅。我是小規(guī)模

鄒老師 解答

2019-06-24 11:58

你好,借;應(yīng)收賬款等科目,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅0.01
增值稅是負債科目,不通過稅金及附加科目核算的

儲夏男 追問

2019-06-24 12:03

應(yīng)收賬款?

鄒老師 解答

2019-06-24 12:04

你好,你之前是收入多做了,還是應(yīng)收賬款少確認了造成應(yīng)交稅費少了0.01?

儲夏男 追問

2019-06-24 12:06

是我實際繳納的錢比我增值稅計提多了0.01元。因為系統(tǒng)四舍五入

鄒老師 解答

2019-06-24 12:07

你好,那就可以通過借方應(yīng)收賬款予以調(diào)整的

儲夏男 追問

2019-06-24 12:10

那我應(yīng)收賬款不就有余額了?

鄒老師 解答

2019-06-24 13:00

你好,是的,就會有0.01的余額
你可以在收款的時候,把0.01的余額計入到財務(wù)費用核算

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您好,不會的,您計提了印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 所有者權(quán)益變少,負債變多,資產(chǎn)負債表還是平的
2022-01-12 16:50:57
同學你好 進項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好,是的,是用負數(shù)表示,而且你今后需要補計提0.01的稅款才是的
2019-06-24 11:28:38
上月計提本月繳納,期末不是0
2018-12-21 22:21:26
你好,這個一般是進項比較多導(dǎo)致的。沒什么問題。
2025-05-29 10:10:12
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